По датам

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Перми от 27.03.2014 N 199 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства, проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание муниципального имущества"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2014 г. № 199

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ, КОНКУРСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА
ПЕРМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГОВ, СЕМИНАРОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ, ПРОВЕДЕНИЮ МОЛОДЕЖНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ,
ФОРУМОВ, СЛЕТОВ-ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ,
ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА ПЕРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛУБА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490, от 27.08.2014 № 563,
от 07.11.2014 № 816)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства, проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее - Методика).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.07.2014 № 490)
2. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми производить расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства, проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание муниципального имущества согласно Методике ежегодно на очередной финансовый год и плановый период до 20 сентября текущего года.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.07.2014 № 490)
3. Признать утратившим силу Постановление администрации города Перми от 10 октября 2011 г. № 576 "Об утверждении методик расчета стоимости муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми".
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. главы администрации города Перми
А.В.ДАШКЕВИЧ





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 27.03.2014 № 199

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ, КОНКУРСОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ
ТРЕНИНГОВ, СЕМИНАРОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ, ПРОВЕДЕНИЮ
МОЛОДЕЖНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, ФОРУМОВ, СЛЕТОВ-ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
ГОРОДА ПЕРМИ, ПРОВЕДЕНИЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ, ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КЛУБА
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ПЕРМИ И НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490, от 27.08.2014 № 563,
от 07.11.2014 № 816)

I. Общие положения

Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее - Методика) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях установления единого подхода к расходованию средств бюджета города Перми в области молодежной политики и определяет механизм формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми, проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание муниципального имущества (далее - муниципальная услуга).
Муниципальная услуга является основным элементом планирования бюджета города Перми.

II. Нормативная правовая база, используемая при расчете
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

Конституция Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р "О Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации".
Постановление администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)".
Постановление администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 698 "Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми".

III. Основные понятия, используемые в Методике

Муниципальная услуга по проведению конкурсов для молодежи города Перми - комплекс мероприятий в области молодежной политики, направленных на организацию и проведение конкурсов для молодежи города Перми.
Муниципальная услуга по проведению конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства - комплекс мероприятий в области молодежной политики, направленных на подготовку и проведение конкурсов для молодежи города Перми, организованных на территории, расположенной вблизи проживания населения соответствующих районов города Перми.
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 21.07.2014 № 490)
Муниципальная услуга по проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми - комплекс мероприятий в области молодежной политики, направленных на организацию и проведение тренингов, семинаров для молодежи города Перми.
Муниципальная услуга по проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми - комплекс мероприятий в области молодежной политики, направленных на организацию и проведение молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми.
Муниципальная услуга по проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми - комплекс мероприятий в области молодежной политики, направленных на организацию и проведение консультаций, круглых столов для молодежи города Перми.
Муниципальная услуга по организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми - комплекс мероприятий в области молодежной политики, направленных на организацию работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми.
Заказчик муниципальной услуги - департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.
Исполнитель муниципальной услуги - муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи города Перми", юридические и физические лица, территориальные органы администрации города Перми (далее - исполнитель).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.07.2014 № 490)
Получатели муниципальной услуги - молодежь города Перми в возрасте от 14 до 30 лет.
Единица для расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги - активный участник, представитель молодежи города Перми в возрасте от 14 до 30 лет, непосредственно принимающий участие в конкурсах, тренингах, семинарах, фестивалях, форумах, слетах-лагерях, консультациях, круглых столах, клубах по месту жительства.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги - величина затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, определенная на 1 получателя муниципальной услуги.
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества - величина затрат на содержание муниципального имущества, необходимого для оказания муниципальной услуги, определенная как сумма затрат в соответствии с разделом 6 настоящей Методики.
Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета города Перми, составление и рассмотрение проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Среднегодовой индекс потребительских цен (либо индекс роста доходов) - индекс, применяемый при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Базисный период - период, принятый для расчета затрат, включаемых в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества, по ценам и тарифам, применяемым в данном периоде. Базисным периодом для формирования нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание муниципального имущества является 2013 год.
Для расчета объема коммунальных услуг на очередной финансовый год применяются планируемые среднегодовые индексы потребительских цен очередного финансового года.
Расчет расходов, предусмотренных настоящей Методикой, для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание муниципального имущества производится на основании расходов базисного периода с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), учитываемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Структура нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми,
проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми,
проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей
для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых
столов для молодежи города Перми, организации работы клуба
по месту жительства для молодежи города Перми и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490)

4.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги включают расходы на:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
услуги связи;
коммунальные услуги (кроме затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества), в том числе содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества;
работы, услуги по содержанию имущества, в том числе содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества;
прочие работы, услуги;
прочие расходы;
увеличение стоимости материальных запасов;
увеличение стоимости основных средств.
4.2. Нормативные затраты на содержание муниципального имущества включают расходы на:
коммунальные услуги (оплата электрической энергии в размере 10% от общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, в том числе содержание недвижимого имущества, тепловой энергии в размере 50% от общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, в том числе содержание недвижимого имущества);
прочие расходы в соответствии с законодательством о налогах и сборах в Российской Федерации (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог).

V. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по проведению конкурсов для молодежи города Перми,
проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми,
проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей
для молодежи города Перми, проведению консультаций, круглых
столов для молодежи города Перми, организации работы клуба
по месту жительства для молодежи города Перми
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490)

5.1. Исходные данные для расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги:
количество активных участников конкурсов - 2000 чел.;
количество активных участников тренингов, семинаров - 1000 чел.;
количество активных участников фестивалей, форумов, слетов-лагерей - 2000 чел.;
количество активных участников консультаций, круглых столов - 2000 чел.;
количество активных участников клубов по месту жительства - 22 чел.;
% пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми", приходящийся на муниципальную услугу по проведению конкурсов для молодежи города Перми, - 30%;
% пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми", приходящийся на муниципальную услугу по проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми, - 10,16%;
% пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми", приходящийся на муниципальную услугу по проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей для молодежи города Перми, - 36,28%;
% пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми", приходящийся на муниципальную услугу по проведению консультаций, круглых столов для молодежи города Перми, - 13%;
% пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми", приходящийся на муниципальную услугу по организации работы клуба по месту жительства для молодежи города Перми, - 10,56%.
Объем расходов для расчета нормативных затрат на оказание каждой муниципальной услуги определяется в процентном соотношении от пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми" для оказания муниципальной услуги.
5.2. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (далее - ФОТ) включают расходы на:
заработную плату;
начисления на выплаты по оплате труда.
Заработная плата состоит из базовой и стимулирующей частей.
Базовая часть заработной платы состоит из должностных окладов, тарифных ставок и компенсационных выплат, которые определяются в установленном порядке в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных автономных и бюджетных учреждений в сфере культуры, молодежной политики и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 20 октября 2009 г. № 698 (далее - Положение об оплате труда).
В состав стимулирующей части заработной платы включаются надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные стимулирующие выплаты работникам учреждения, установленные в соответствии с Положением об оплате труда.
Структура ФОТ формируется путем определения базовой и стимулирующей частей заработной платы, рассчитанных на основании Положения об оплате труда.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются по формуле:

С ФОТ = Сп x (БЧ + СЧ) x НЗ x 12 / К x % пользования S, где

Сп - количество ставок по должностям персонала исходя из штатного расписания;
БЧ - базовая часть заработной платы в месяц (должностной оклад и компенсационные выплаты);
СЧ - стимулирующая часть заработной платы в месяц (выплаты стимулирующего характера);
НЗ - начисления на выплаты по оплате труда (размер изменяется в соответствии с действующим законодательством);
12 - количество месяцев;
К - количество активных участников;
% пользования S - процент пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми".
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяется в соответствии с показателями, указанными в таблицах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 приложения к настоящей Методике.
5.3. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату услуг связи.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату услуг связи производится исходя из количества телефонных точек в учреждении, соединений в сети Интернет, расходов на международную (междугороднюю) связь, почтовых расходов, количества активных участников, абонентской платы в расчете на год с учетом среднегодовых индексов потребительских цен (индексов роста доходов).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на оплату услуг связи определяются по ценам и тарифам 2013 года.
Расходы на оплату услуг связи снижаются на процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности к общему объему доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Расходы на оплату услуг связи рассчитываются по формуле:

Расходы на оплату услуг связи = (количество телефонных
точек x абонентская плата + тариф за пользование сетью
Интернет + расходы на международную (междугороднюю) связь +
+ почтовые расходы) x 12 x % возмещения за счет средств,
планируемых от приносящей доход деятельности /
/ количество активных участников x % пользования S.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату услуг связи производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату услуг связи определяется в соответствии с показателями, указанными в таблицах 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 приложения к настоящей Методике.
5.4. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату коммунальных услуг.
Расходы на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги состоят из затрат на оплату электрической энергии в размере 90% от общего объема расходов, тепловой энергии в размере 50% от общего объема расходов, водоснабжения и водоотведения в размере 100% от общего объема расходов.
Расходы на оплату коммунальных услуг определяются как произведение объема потребления топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении по видам топливно-энергетических ресурсов и тарифов на коммунальные услуги на 1 июля 2013 г. в расчете на одного активного участника. Расходы на оплату коммунальных услуг снижаются на процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности к общему объему доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Расходы на оплату коммунальных услуг (по видам коммунальных услуг) определяются по формулам:

Расходы на оплату электрической энергии =
= средний годовой объем потребления коммунальных
ресурсов x тариф x % возмещения за счет средств, планируемых
от приносящей доход деятельности x 90% / количество
активных участников x среднегодовой индекс потребительских
цен x % пользования S.

Расходы на оплату тепловой энергии =
= средний годовой объем потребления коммунальных ресурсов x
x тариф x % возмещения за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности x 50% / количество активных
участников x среднегодовой индекс потребительских цен x
x % пользования S.

Расходы на оплату водоснабжения и водоотведения =
= средний годовой объем потребления коммунальных ресурсов x
x тариф x % возмещения за счет средств, планируемых
от приносящей доход деятельности / количество активных
участников x среднегодовой индекс потребительских цен x
x % пользования S.

Расчет расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен, применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на оплату коммунальных услуг определяются в соответствии с показателями, указанными в таблицах 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5 приложения к настоящей Методике.
5.5. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату работ, услуг по содержанию имущества, в том числе содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества, в том числе на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, включают затраты на:
оплату содержания помещений, в том числе: вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов, дератизацию, техническое и эксплуатационное обслуживание здания;
обслуживание оборудования и инвентаря.
Расходы на вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов (далее - ТБО) определяются исходя из объема накопления ТБО, цены за вывоз ТБО в 2013 году в расчете на 1 активного участника.
Расходы на оплату услуг дератизации определяются исходя из цены за услуги по дезинсекции и дератизации 1 кв. м площади учреждения и количества квадратных метров площади учреждения в расчете на 1 активного участника.
Расходы на оплату услуг по обслуживанию оборудования и инвентаря определяются исходя из рыночной стоимости услуги и количества оказываемых услуг в расчете на 1 активного участника.
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества снижаются на процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности к общему объему доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества определяются по формуле:

Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества =
= (годовой объем на вывоз, размещение и захоронение ТБО x
x цена за вывоз ТБО + цена услуг по дератизации
по договору x 12 месяцев + стоимость технического
и эксплуатационного обслуживания здания + стоимость услуги
на обслуживание оборудования и инвентаря x количество
услуг) x % возмещения за счет средств, планируемых
от приносящей доход деятельности / количество активных
участников x % пользования S.

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату работ, услуг по содержанию имущества производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату работ, услуг по содержанию имущества приведен в таблицах 1.6, 2.6, 3.6, 4.6, 5.6 приложения к настоящей Методике.
5.6. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих работ, услуг.
В расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих работ, услуг включаются расходы на:
оплату договоров по вневедомственной охране;
оплату договоров по обслуживанию системы экстренного вызова группы экстренного реагирования;
оплату информационно-вычислительных работ (услуг) программ "Гарант", "КонсультантПлюс";
оплату услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации;
переплет, типографские услуги и расходы по публикации;
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оплату за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку;
изготовление сертификата электронной цифровой подписи;
оказание юридических услуг;
услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов;
услуги по размещению рекламы на телеканалах;
приобретение антивирусных продуктов;
информационное сопровождение мероприятий;
выступление творческих коллективов.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих работ, услуг приведен в таблицах 1.7, 2.7, 3.7, 4.7, 5.7 приложения к настоящей Методике и рассчитывается исходя из цен и тарифов на прочие работы, услуги в 2013 году на 1 активного участника. Расходы на оплату прочих работ, услуг снижаются на процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности от общего объема доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Нормативные затраты на оказание каждой муниципальной услуги определяются в процентном отношении от пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми".
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих работ, услуг производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
5.7. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих расходов.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на оплату прочих расходов включают расходы на оплату призов для награждения.
Расходы на оплату призов для награждения определяются исходя из их цены в 2013 году и количества с учетом возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности от общего объема доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Нормативные затраты на оказание каждой муниципальной услуги определяются в процентном соотношении от пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми".
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих расходов производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату прочих расходов на 1 активного участника приведен в таблицах 1.8, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8 приложения к настоящей Методике.
5.8. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости основных средств.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости основных средств включает расходы на приобретение оборудования в соответствии с показателями, указанными в таблицах 1.9, 2.9, 3.9, 4.9, 5.9 приложения к настоящей Методике.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости основных средств рассчитываются как отношение стоимости оборудования с учетом срока эксплуатации к количеству активных участников с учетом возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности к общему объему доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Нормативные затраты на оказание каждой муниципальной услуги определяются в процентном соотношении от пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми".
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости основных средств производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
5.9. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости материальных запасов.
В расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости материальных запасов включены расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и материалов на хозяйственные нужды, горюче-смазочных материалов, комплектующих для автомобилей, канцелярских принадлежностей.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги на увеличение стоимости материальных запасов рассчитываются как отношение расходов на приобретение материальных запасов к количеству активных участников с учетом возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности, рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности от общего объема доходов учреждения, планируемых в 2013 году.
Нормативные затраты на оказание каждой муниципальной услуги определяются в процентном соотношении от пользования площадями муниципального автономного учреждения "Дворец молодежи города Перми".
Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с применением среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов на одного активного участника приведен в таблицах 1.10, 2.10, 3.10, 4.10, 5.10 приложения к настоящей Методике.

VI. Расчет нормативных затрат на содержание
муниципального имущества

6.1. Расчет нормативных затрат на содержание муниципального имущества на оплату коммунальных услуг.
Расходы на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества состоят из затрат на оплату:
электрической энергии в размере 10% от общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, в том числе на содержание недвижимого имущества;
тепловой энергии в размере 50% от общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей, в том числе на содержание недвижимого имущества.
Расходы на оплату коммунальных услуг снижаются на процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности.
Процент возмещения за счет средств от приносящей доход деятельности рассчитывается как отношение удельного веса доходов от приносящей доход деятельности к общему объему доходов учреждения.
Расходы на оплату коммунальных услуг (по видам коммунальных услуг) определяются по формулам:

Расходы на оплату электрической энергии =
= средний годовой объем потребления коммунальных ресурсов x
x тариф x % возмещения за счет средств, планируемых
от приносящей доход деятельности x 10% x среднегодовой
индекс потребительских цен x % пользования S.

Расходы на оплату тепловой энергии =
= средний годовой объем потребления коммунальных
ресурсов x тариф x % возмещения за счет средств, планируемых
от приносящей доход деятельности x 50% x среднегодовой
индекс потребительских цен x % пользования S.

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества на оплату коммунальных услуг определяются в соответствии с показателями, указанными в таблицах 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 приложения к настоящей Методике.
Расчет расходов на оплату коммунальных услуг для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с учетом среднегодовых индексов потребительских цен, применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период.
6.2. Расчет нормативных затрат на содержание муниципального имущества на оплату прочих расходов.
Расходы на оплату прочих расходов для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества состоят из расходов на оплату земельного налога, налога на имущество, транспортного налога.
Расходы на оплату земельного налога для включения в стоимость муниципальной услуги определяются как произведение кадастровой стоимости земельного участка и размера налоговой ставки в объеме 1,5%.
Расходы на оплату налога на имущество определяются как произведение остаточной стоимости основных средств и налоговой ставки в размере 2,2%.
Расходы на оплату транспортного налога определяются в соответствии с Законом Пермской области от 30 августа 2001 г. № 1685-296 "О налогообложении в Пермском крае".
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги на оплату земельного налога, налога на имущество и транспортного налога на 1 активного участника приведен в таблицах 1.11, 1.12, 1.13, 2.11, 2.12, 2.13, 3.11, 3.12, 3.13, 4.11, 4.12, 4.13, 5.11, 5.12, 5.13 приложения к настоящей Методике.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.08.2014 № 563)

VII. Структура и расчет нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги по проведению конкурсов для молодежи
города Перми по месту жительства
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490)

В структуру нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по проведению конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства включены расходы на приобретение прочих работ, услуг.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги производится по каждому району города Перми отдельно.
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги производится как отношение кассовых расходов территориального органа администрации города Перми на проведение конкурсов для молодежи города Перми за 2013 год к количеству активных участников конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства в год, умноженное на произведение соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (индексов роста доходов).

Н З = Р / К x И (И1, И2...), где:

Н З - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги;
Р - кассовые расходы;
К - количество активных участников конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства в год;
И (И1, И2...) - произведение соответствующих среднегодовых индексов потребительских цен (индексов роста доходов).
Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги по проведению конкурсов для молодежи города Перми по месту жительства производится путем корректировки утвержденного размера на очередной финансовый год с учетом среднегодовых индексов потребительских цен (либо индексов роста доходов), применяемых при планировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, и определяется в соответствии с показателями, указанными в таблице 6 приложения к настоящей Методике.





Приложение
к Методике
расчета нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
по проведению конкурсов для молодежи
города Перми, конкурсов для молодежи
города Перми по месту жительства,
проведению тренингов, семинаров
для молодежи города Перми, проведению
молодежных фестивалей, форумов,
слетов-лагерей для молодежи города
Перми, проведению консультаций, круглых
столов для молодежи города Перми,
организации работы клуба по месту
жительства для молодежи города Перми
и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490, от 27.08.2014 № 563,
от 07.11.2014 № 816)

РАСЧЕТ
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по проведению конкурсов для молодежи города Перми
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

Таблица 1.1

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

руб.
N
Наименование должности
Количество ставок
Размер должностного оклада
Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок
Стимулирующая часть
Начисления на выплаты по оплате труда
Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год
базовая часть
коэффициент за работу в особых климатических условиях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Директор
1
13195
13195
1979,25
15174,25
9165,25
474165,00
2
Заместитель директора по основной деятельности
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
3
Заместитель директора по АХЧ
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
4
Главный бухгалтер
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
5
Инженер по охране труда
1
7226
7226
1083,9
5539,93
4182,65
216389,76
6
Слесарь-сантехник
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
7
Электромонтер
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
8
Уборщик служебных помещений
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
9
Дворник
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
10
Рабочий по обслуживанию здания
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
11
Руководитель центра творчества
1
8320
8320
1248,00
4100,57
4127,91
213557,76
12
Методист
12
7299
87588
13138,20
43168,37
43456,16
2248208,76
13
Специалист центра творчества
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
14
Специалист
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
15
Костюмер
1
6350
6350
952,50
3129,64
3150,51
162991,80
16
Старший администратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
17
Администратор
2
7299
14598
2189,70
7194,73
7242,69
374701,44
18
Звукооператор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
19
Художник по свету
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
20
Художник-декоратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
21
Всего
38

275344
41301,60
157961,23
143331,31
7415257,68
22
Количество активных участников, чел.
2000
23
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 21 / стр. 22 x 30%)
1112,29

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2015 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

Таблица 1.2

РАСЧЕТ
расходов на услуги связи на 1 активного участника для
включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество единиц
Тариф, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6 = 4 x 5 x 12 мес.
1
Абонентская связь
точка
15
580
104400
2
Международная (междугородняя) связь
минута
100
7
8400
3
Глобальная информационная сеть Интернет
услуга
1
3375
40500
4
Почтовые конверты
шт.
7
18
1512
5
Итого
154812
6
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (%)
35
7
Расходы с учетом суммы возмещения от приносящей доход деятельности (стр. 5 x 0,65)
100627,8
8
Количество активных участников, чел.
2000
9
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 7 / стр. 8 x 30%)
15,09
10
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 9 x 0,996)
15,03

РАСЧЕТ
расходов на оплату коммунальных услуг
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание
муниципального имущества

Расчет расходов на электрическую энергию

Таблица 1.3

Среднегодовой объем потребления, кВт
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы на одного активного участника, руб.
Итого расчетная стоимость электрической энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 30%
337000
3,6
1213200
35
788580
236574
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.
236574
2
Количество активных участников, чел.
2000
3
Расходы на электрическую энергию на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 90% x 1,068 / стр. 2)
113,70
4
Расходы на электрическую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 10% x 1,068)
25266,10

РАСЧЕТ
расходов на тепловую энергию

Таблица 1.4

Среднегодовой объем потребления, Гкал
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы, руб.
Итого расчетная стоимость тепловой энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 30%
1175,33
897,73
1055129
35
685833,85
205750,16
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.
205750,16
2
Количество активных участников, чел.
2000
3
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068 / стр. 2)
54,94
4
Расходы на тепловую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068)
109870,58

РАСЧЕТ
расходов на водоснабжение и водоотведение

Таблица 1.5

Среднегодовой объем потребления, куб. м
Тариф, руб.
Сумма, руб.
Количество активных участников, чел.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Итого на одного участника, руб.
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6 = 3 / 4 x 0,65 x 30%
7 = 6 x 1,068
3134,59
53,06
166321,35
2000
35
16,22
17,32

Таблица 1.6

РАСЧЕТ
расходов на работы, услуги по содержанию имущества
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Оплата содержания помещений, в том числе:



340763,36
1.1
вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м
354
280
99120
1.2
техническое и эксплуатационное обслуживание здания



231459,4
1.3
дератизация
кв. м
10834
0,94
10183,96
2
Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:



497082,63
2.1
обслуживание контрольно-кассовых машин
услуга
12
540
6480
2.2
обслуживание персональных компьютеров
услуга
12
11500
138000
2.3
обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения
услуга
1
226027,48
226027,48
2.4
обслуживание копировального аппарата
услуга
6
650
3900
2.5
ТО автомашины ВАЗ
услуга
1
369,9
369,9
2.6
ТО автомашины ГАЗ
услуга
1
520
520
2.7
поверка приборов учета
услуга
1
1213,14
1213,14
2.8
зарядка огнетушителей
шт.
80
300
24000
2.9
заправка картриджей
услуга
56
452,67
25349,52
2.10
ремонт светотехники
услуга
2
10000
20000
2.11
ремонт задвижек
услуга
1
51222,63
51222,63
3
Итого
837846,03
4
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 3 x 0,65)
544599,92
5
Количество активных участников, чел.
2000
6
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 4 / стр. 5 x 30%)
81,69
7
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 0,996)
81,36

Таблица 1.7

РАСЧЕТ
расходов на прочие работы, услуги
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

руб.
N
Наименование
Цена
Количество, ед.
Сумма
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Оплата договоров по вневедомственной охране
85200
2
170400
2
Оплата договоров по обслуживанию системы экстренного вызова группы экстренного реагирования
1100
12
13200
3
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг) программ "Гарант", "КонсультантПлюс"
72254,46
1
72254,46
4
Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
62080
1
62080
5
Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
3000
5
15000
6
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
14766,75
1
14766,75
7
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку
2800
5
14000
8
Изготовление сертификата электронной цифровой подписи
2827
5
14135
9
Оказание юридических услуг
12000
2
24000
10
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов
15000
1
15000
11
Услуги по размещению рекламы на телеканалах
17360
27
468720
12
Приобретение антивирусных продуктов
2580
2
5160
13
Информационное сопровождение мероприятий
23212
45
1044540
14
Выступление творческих коллективов
20000
30
600000
15
Итого
2533256,21
16
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 15 x 0,65)
1646616,54
17
Количество активных участников, чел.
2000
18
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 16 / стр. 17 x 30%)
246,99
19
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 18 x 0,996)
246

Таблица 1.8

РАСЧЕТ
расходов на прочие расходы
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Количество, ед.
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Сувенирная и призовая продукция

1.1
Денежный сертификат
3
3000
9000
1.2
Денежный сертификат
3
2000
6000
1.3
Денежный сертификат
3
1000
3000
1.4
Дипломы
30
17,1
513
1.5
Медали
30
155,1
4653
1.6
Ленты
9
15
135
1.7
Кубки
20
197
3940
1.8
Награды из акрила
16
1000
16000
1.9
Рамки
100
80
8000
1.10
Пакеты с логотипом
500
14
7000
1.11
Подарочные наборы
100
785
78500
1.12
Цветы
100
100
10000
1.13
Подарочные карты
10
3000
30000
1.14
Ежедневник
30
350
10500
1.15
Фотоаппарат
10
6740
67400
2
Итого
254641
3
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 2 x 0,65)
165516,65
4
Количество активных участников, чел.
2000
5
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 3 / стр. 4 x 30%)
24,83
6
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 5 x 0,996)
24,73

Таблица 1.9

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости основных средств
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Цена, руб.
Количество
Срок службы, лет
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Кулер
6500
2
5
2600,00
2
Столы
5500
35
10
19250,00
3
Стулья
555
100
5
11100,00
4
Телевизионная панель
49900
1
10
4990,00
5
Световое оборудование
496184
1
10
49618,40
6
Информационные доски
4140
3
10
1242,00
7
Проекционное оборудование
58900
1
10
5890,00
8
Шуруповерт
1259
1
5
251,80
9
Звуковое оборудование
840270
1
10
84027,00
10
Компьютер в комплекте
34224,5
3
5
20534,70
11
Копировальный аппарат
6000
2
5
2400,00
12
Огнетушитель
3600
20
5
14400,00
13
Видеоаппаратура
49950
1
5
9990,00
14
Итого
226293,90
15
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 14 x 0,65)
147091,04
16
Количество активных участников, чел.
2000
17
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 15 / стр. 16 x 30%)
22,06
18
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 17 x 0,996)
21,98

Таблица 1.10

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости материальных запасов
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Аптечка
шт.
3
3500
10500
2
Папка-регистратор
шт.
50
70
3500
3
Блок для записей
шт.
15
90
1350
4
Ручка шариковая
шт.
600
4
2400
5
Чековая лента для контрольно-кассовой машины
шт.
12
113
1356
6
Термобумага факсовая
шт.
12
51
612
7
Бумага A4
пачка
650
152
98800
8
Бумага A3
пачка
1
285
285
9
Фотобумага A4
пачка
10
450
4500
10
Книга канцелярская
шт.
11
130
1430
11
Закладки пластиковые
шт.
10
30
300
12
Разделитель пластиковый
шт.
10
105
1050
13
Папка-файл
шт.
50
83
4150
14
Папка на 120 листов
шт.
10
86
860
15
Папка на 4 кольцах
шт.
10
99
990
16
Папка с вкладышем
шт.
15
84
1260
17
Папка на спирали
шт.
20
158
3160
18
Папка уголок
шт.
100
6
600
19
Доска-планшет
шт.
5
88
440
20
Скоросшиватель картонный
шт.
50
3
150
21
Карандаш простой
упаковка
10
24
240
22
Ручка шариковая
шт.
100
25
2500
23
Маркер
шт.
30
23
690
24
Текстовыделитель
упаковка
5
20
100
25
Фломастеры
упаковка
5
70
350
26
Корзина для бумаг
шт.
5
165
825
27
Поддоны для бумаг
шт.
30
78
2340
28
Дырокол
шт.
5
114
570
29
Степлер
шт.
10
90
900
30
Скобы для степлера
упаковка
150
19
2850
31
Ножницы
шт.
5
113
565
32
Скотч широкий
шт.
10
31
310
33
Клей-карандаш
шт.
50
58
2900
34
Штрих ленточный
шт.
50
63
3150
35
Скрепки
упаковка
10
46
460
36
Бейдж
комплект
50
57
2850
37
Чистящие салфетки для мониторов
упаковка
15
80
1200
38
Перчатки резиновые
шт.
110
16
1760
39
Бумага туалетная 200 м
рулон
550
46
25300
40
Салфетки бумажные 100 шт.
упаковка
20
16
320
41
Мыло хозяйственное
шт.
50
15
750
42
Сода кальцинированная
шт.
20
21
420
43
Чистящее средство универсальное (5 литров)
шт.
12
161
1932
44
Чистящее средство (порошок) 400 г
шт.
24
39
936
45
Белизна
шт.
12
50
600
46
Губки для мытья
шт.
50
10
500
47
Салфетки для стекол
шт.
12
117
1404
48
Салфетки моющие
шт.
60
7
420
49
Тряпка для мытья пола
комплект
1
752
752
50
Средство для стекла (5 литров)
шт.
1
358
358
51
Посуда одноразовая
упаковка
1
2000
2000
52
Мыло жидкое (5 литров)
шт.
12
201
2412
53
Перчатки х/б
шт.
532
14
7448
54
Ведро пластиковое (10 литров)
шт.
5
76
380
55
Пакеты для мусора
упаковка
30
388
11640
56
Пакеты для мусора
упаковка
100
31
3100
57
Лист ДСП
шт.
20
1400
28000
58
Труба канализационная
м
50
100
5000
59
Краска в/э
банка
10
700
7000
60
Дюбель-гвоздь
упаковка
1
78
78
61
Веник
шт.
12
65
780
62
Лампа ЛБ 18
шт.
300
42
12600
63
Лампа ЛБ 40
шт.
300
80
24000
64
Лампа накаливания
шт.
250
12
3000
65
Энергосберегающая лампа W 15
шт.
30
200
6000
66
Комплектующие для автомобилей
шт.
1
50000
50000
67
Резина автомобильная
шт.
8
7000
56000
68
Запасные части к оргтехнике
шт.
20
1000
20000
69
Бензин АИ-92
л
2000
31
62000
70
Масло автомобильное
л
20
225
4500
71
Тормозная жидкость
л
2
160
320
72
Ткань атласная
м
50
300
15000
73
Ткань вуаль
м
100
150
15000
74
Лента атласная
м
6
200
1200
75
Нитки
шт.
50
10
500
76
Халат х/б
шт.
7
800
5600
77
Куртка зимняя
шт.
5
2000
10000
78
Костюм мужской х/б
шт.
12
1500
18000
79
Ботинки мужские
шт.
12
1000
12000
80
Валенки
шт.
10
1000
10000
81
Полиграфическая продукция (буклеты, афиши, информационные материалы, карты)
шт.
25000
19,49
487250
82
Итого
1076753
83
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 82 x 0,65)
699889,45
84
Количество активных участников, чел.
2000
85
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 83 / стр. 84 x 30%)
104,98
86
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 85 x 0,996)
104,56

Таблица 1.11

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты земельного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Налоговая ставка, %
Расчетная сумма, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3 x 30%
Земельный налог
96575219
1,5
434588,49

Таблица 1.12

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты транспортного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Объект налогообложения
Налоговая база
Ставка налога (руб.)
Сумма затрат в год
Расчетная сумма в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3
5 = 4 x 30%
Автомобиль ВАЗ-21099
78
25
1950
585
Автомобиль ГАЗ-2705
98
48
4704
1411,2
Итого


6654
1996,2

Таблица 1.13

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты налога на имущество для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 27.08.2014 № 563)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма затрат в год, руб.
Сумма налога в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4
5 = 4 x 30%
Налог на имущество
45077554,64
2,2
991706,20
297511,86

РАСЧЕТ
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по проведению тренингов, семинаров для молодежи города Перми
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

Таблица 2.1

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

руб.
N
Наименование должности
Количество ставок
Размер должностного оклада
Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок
Стимулирующая часть
Начисления на выплаты по оплате труда
Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год
базовая часть
коэффициент за работу в особых климатических условиях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Директор
1
13195
13195
1979,25
15174,25
9165,25
474165,00
2
Заместитель директора по основной деятельности
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
3
Заместитель директора по АХЧ
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
4
Главный бухгалтер
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
5
Инженер по охране труда
1
7226
7226
1083,9
5539,93
4182,65
216389,76
6
Слесарь-сантехник
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
7
Электромонтер
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
8
Уборщик служебных помещений
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
9
Дворник
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
10
Рабочий по обслуживанию здания
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
11
Руководитель центра творчества
1
8320
8320
1248,00
4100,57
4127,91
213557,76
12
Методист
12
7299
87588
13138,20
43168,37
43456,16
2248208,76
13
Специалист центра творчества
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
14
Специалист
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
15
Костюмер
1
6350
6350
952,50
3129,64
3150,51
162991,80
16
Старший администратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
17
Администратор
2
7299
14598
2189,70
7194,73
7242,69
374701,44
18
Звукооператор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
19
Художник по свету
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
20
Художник-декоратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
21
Всего
38

275344
41301,60
157961,23
143331,31
7415257,68
22
Количество активных участников, чел.
1000
23
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 21 / стр. 22 x 10,16%)
753,39

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2015 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

Таблица 2.2

РАСЧЕТ
расходов на услуги связи на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество единиц
Тариф, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6 = 4 x 5 x 12 мес.
1
Абонентская связь
точка
15
580
104400
2
Международная (междугородняя) связь
минута
100
7
8400
3
Глобальная информационная сеть Интернет
услуга
1
3375
40500
4
Почтовые конверты
шт.
7
18
1512
5
Итого
154812
6
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (%)
35
7
Расходы с учетом суммы возмещения от приносящей доход деятельности (стр. 5 x 0,65)
100627,8
8
Количество активных участников, чел.
1000
9
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 7 / стр. 8 x 10,16%)
10,22
10
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 9 x 0,996)
10,18

РАСЧЕТ
расходов на оплату коммунальных услуг для включения
в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Расчет расходов на электрическую энергию

Таблица 2.3

Среднегодовой объем потребления, кВт
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы на одного активного участника, руб.
Итого расчетная стоимость электрической энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 10,16%
337000
3,6
1213200
35
788580
80119,73
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.
80119,73
2
Количество активных участников, чел.
1000
3
Расходы на электрическую энергию на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 90% x 1,068 / стр. 2)
77,01
4
Расходы на электрическую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 10% x 1,068)
8556,79

РАСЧЕТ
расходов на тепловую энергию

Таблица 2.4

Среднегодовой объем потребления, Гкал
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы, руб.
Итого расчетная стоимость тепловой энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 10,16%
1175,33
897,73
1055129
35
685833,85
69680,72
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.
69680,73
2
Количество активных участников, чел.
1000
3
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068 / стр. 2)
37,21
4
Расходы на тепловую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068)
37209,51

РАСЧЕТ
расходов на водоснабжение и водоотведение

Таблица 2.5

Среднегодовой объем потребления, куб. м
Тариф, руб.
Сумма, руб.
Количество активных участников, чел.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Итого на одного участника, руб.
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6 = 3 / 4 x 0,65 x 10,16%
7 = 6 x 1,068
3134,59
53,06
166321,35
1000
35
10,98
11,73

Таблица 2.6

РАСЧЕТ
расходов на работы, услуги по содержанию имущества
на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Оплата содержания помещений, в том числе:



340763,36
1.1
вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м
354
280
99120
1.2
техническое и эксплуатационное обслуживание здания



231459,4
1.3
дератизация
кв. м
10834
0,94
10183,96
2
Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:



497082,63
2.1
обслуживание контрольно-кассовых машин
услуга
12
540
6480
2.2
обслуживание персональных компьютеров
услуга
12
11500
138000
2.3
обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения
услуга
1
226027,48
226027,48
2.4
обслуживание копировального аппарата
услуга
6
650
3900
2.5
ТО автомашины ВАЗ
услуга
1
369,9
369,9
2.6
ТО автомашины ГАЗ
услуга
1
520
520
2.7
поверка приборов учета
услуга
1
1213,14
1213,14
2.8
зарядка огнетушителей
шт.
80
300
24000
2.9
заправка картриджей
услуга
56
452,67
25349,52
2.10
ремонт светотехники
услуга
2
10000
20000
2.11
ремонт задвижек
услуга
1
51222,63
51222,63
3
Итого
837846,03
4
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 3 x 0,65)
544599,92
5
Количество активных участников, чел.
1000
6
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 4 / стр. 5 x 10,16%)
55,33
7
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 0,996)
55,11

Таблица 2.7

РАСЧЕТ
расходов на прочие работы, услуги на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

руб.
N
Наименование
Цена
Количество, ед.
Сумма
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Оплата договоров по вневедомственной охране
85200
2
170400
2
Оплата договоров по обслуживанию системы экстренного вызова группы экстренного реагирования
1100
12
13200
3
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг) программ "Гарант", "КонсультантПлюс"
72254,46
1
72254,46
4
Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
62080
1
62080
5
Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
3000
5
15000
6
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
14766,75
1
14766,75
7
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку
2800
5
14000
8
Изготовление сертификата электронной цифровой подписи
2827
5
14135
9
Оказание юридических услуг
12000
2
24000
10
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов
15000
1
15000
11
Услуги по размещению рекламы на телеканалах
17360
27
468720
12
Приобретение антивирусных продуктов
2580
2
5160
13
Информационное сопровождение мероприятий
23212
45
1044540
14
Выступление творческих коллективов
20000
30
600000
15
Итого
2533256,21
16
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 15 x 0,65)
1646616,54
17
Количество активных участников, чел.
1000
18
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 16 / стр. 17 x 10,16%)
167,30
19
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 18 x 0,996)
166,63

Таблица 2.8

РАСЧЕТ
расходов на прочие расходы на 1 активного участника для
включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Количество, ед.
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Сувенирная и призовая продукция

1.1
Денежный сертификат
3
3000
9000
1.2
Денежный сертификат
3
2000
6000
1.3
Денежный сертификат
3
1000
3000
1.4
Дипломы
30
17,1
513
1.5
Медали
30
155,1
4653
1.6
Ленты
9
15
135
1.7
Кубки
20
197
3940
1.8
Награды из акрила
16
1000
16000
1.9
Рамки
100
80
8000
1.10
Пакеты с логотипом
500
14
7000
1.11
Подарочные наборы
100
785
78500
1.12
Цветы
100
100
10000
1.13
Подарочные карты
10
3000
30000
1.14
Ежедневник
30
350
10500
1.15
Фотоаппарат
10
6740
67400
2
Итого
254641
3
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 2 x 0,65)
165516,65
4
Количество активных участников, чел.
1000
5
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 3 / стр. 4 x 10,16%)
16,82
6
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 5 x 0,996)
16,75

Таблица 2.9

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости основных средств
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Цена, руб.
Количество
Срок службы, лет
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Кулер
6500
2
5
2600,00
2
Столы
5500
35
10
19250,00
3
Стулья
555
100
5
11100,00
4
Телевизионная панель
49900
1
10
4990,00
5
Световое оборудование
496184
1
10
49618,40
6
Информационные доски
4140
3
10
1242,00
7
Проекционное оборудование
58900
1
10
5890,00
8
Шуруповерт
1259
1
5
251,80
9
Звуковое оборудование
840270
1
10
84027,00
10
Компьютер в комплекте
34224,5
3
5
20534,70
11
Копировальный аппарат
6000
2
5
2400,00
12
Огнетушитель
3600
20
5
14400,00
13
Видеоаппаратура
49950
1
5
9990,00
14
Итого
226293,90
15
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 14 x 0,65)
147091,04
16
Количество активных участников, чел.
1000
17
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 15 / стр. 16 x 10,16%)
14,94
18
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 17 x 0,996)
14,88

Таблица 2.10

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости материальных запасов
на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Аптечка
шт.
3
3500
10500
2
Папка-регистратор
шт.
50
70
3500
3
Блок для записей
шт.
15
90
1350
4
Ручка шариковая
шт.
600
4
2400
5
Чековая лента для контрольно-кассовой машины
шт.
12
113
1356
6
Термобумага факсовая
шт.
12
51
612
7
Бумага A4
пачка
650
152
98800
8
Бумага A3
пачка
1
285
285
9
Фотобумага A4
пачка
10
450
4500
10
Книга канцелярская
шт.
11
130
1430
11
Закладки пластиковые
шт.
10
30
300
12
Разделитель пластиковый
шт.
10
105
1050
13
Папка-файл
шт.
50
83
4150
14
Папка на 120 листов
шт.
10
86
860
15
Папка на 4 кольцах
шт.
10
99
990
16
Папка с вкладышем
шт.
15
84
1260
17
Папка на спирали
шт.
20
158
3160
18
Папка уголок
шт.
100
6
600
19
Доска-планшет
шт.
5
88
440
20
Скоросшиватель картонный
шт.
50
3
150
21
Карандаш простой
упаковка
10
24
240
22
Ручка шариковая
шт.
100
25
2500
23
Маркер
шт.
30
23
690
24
Текстовыделитель
упаковка
5
20
100
25
Фломастеры
упаковка
5
70
350
26
Корзина для бумаг
шт.
5
165
825
27
Поддоны для бумаг
шт.
30
78
2340
28
Дырокол
шт.
5
114
570
29
Степлер
шт.
10
90
900
30
Скобы для степлера
упаковка
150
19
2850
31
Ножницы
шт.
5
113
565
32
Скотч широкий
шт.
10
31
310
33
Клей-карандаш
шт.
50
58
2900
34
Штрих ленточный
шт.
50
63
3150
35
Скрепки
упаковка
10
46
460
36
Бейдж
комплект
50
57
2850
37
Чистящие салфетки для мониторов
упаковка
15
80
1200
38
Перчатки резиновые
шт.
110
16
1760
39
Бумага туалетная 200 м
рулон
550
46
25300
40
Салфетки бумажные 100 шт.
упаковка
20
16
320
41
Мыло хозяйственное
шт.
50
15
750
42
Сода кальцинированная
шт.
20
21
420
43
Чистящее средство универсальное (5 литров)
шт.
12
161
1932
44
Чистящее средство (порошок) 400 г
шт.
24
39
936
45
Белизна
шт.
12
50
600
46
Губки для мытья
шт.
50
10
500
47
Салфетки для стекол
шт.
12
117
1404
48
Салфетки моющие
шт.
60
7
420
49
Тряпка для мытья пола
комплект
1
752
752
50
Средство для стекла (5 литров)
шт.
1
358
358
51
Посуда одноразовая
упаковка
1
2000
2000
52
Мыло жидкое (5 литров)
шт.
12
201
2412
53
Перчатки х/б
шт.
532
14
7448
54
Ведро пластиковое (10 литров)
шт.
5
76
380
55
Пакеты для мусора
упаковка
30
388
11640
56
Пакеты для мусора
упаковка
100
31
3100
57
Лист ДСП
шт.
20
1400
28000
58
Труба канализационная
м
50
100
5000
59
Краска в/э
банка
10
700
7000
60
Дюбель-гвоздь
упаковка
1
78
78
61
Веник
шт.
12
65
780
62
Лампа ЛБ 18
шт.
300
42
12600
63
Лампа ЛБ 40
шт.
300
80
24000
64
Лампа накаливания
шт.
250
12
3000
65
Энергосберегающая лампа W 15
шт.
30
200
6000
66
Комплектующие для автомобилей
шт.
1
50000
50000
67
Резина автомобильная
шт.
8
7000
56000
68
Запасные части к оргтехнике
шт.
20
1000
20000
69
Бензин АИ-92
л
2000
31
62000
70
Масло автомобильное
л
20
225
4500
71
Тормозная жидкость
л
2
160
320
72
Ткань атласная
м
50
300
15000
73
Ткань вуаль
м
100
150
15000
74
Лента атласная
м
6
200
1200
75
Нитки
шт.
50
10
500
76
Халат х/б
шт.
7
800
5600
77
Куртка зимняя
шт.
5
2000
10000
78
Костюм мужской х/б
шт.
12
1500
18000
79
Ботинки мужские
шт.
12
1000
12000
80
Валенки
шт.
10
1000
10000
81
Полиграфическая продукция (буклеты, афиши, информационные материалы, карты)
шт.
25000
19,49
487250
82
Итого
1076753
83
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 82 x 0,65)
699889,45
84
Количество активных участников, чел.
1000
85
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 83 / стр. 84 x 10,16%)
71,11
86
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 85 x 0,996)
70,83

Таблица 2.11

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты земельного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Налоговая ставка, %
Расчетная сумма, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3 x 10,16%
Земельный налог
96575219
1,5
147180,63

Таблица 2.12

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты транспортного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального
имущества

Объект налогообложения
Налоговая база
Ставка налога (руб.)
Сумма затрат в год
Расчетная сумма в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3
5 = 4 x 10,16%
Автомобиль ВАЗ-21099
78
25
1950
198,12
Автомобиль ГАЗ-2705
98
48
4704
477,93
Итого


6654
676,05

Таблица 2.13

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты налога на имущество для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 27.08.2014 № 563)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма затрат в год, руб.
Сумма налога в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4
5 = 4 x 10,16%
Налог на имущество
45077554,64
2,2
991706,20
100757,35

РАСЧЕТ
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по проведению молодежных фестивалей, форумов, слетов-лагерей
для молодежи города Перми и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества

Таблица 3.1

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

руб.
N
Наименование должности
Количество ставок
Размер должностного оклада
Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок
Стимулирующая часть
Начисления на выплаты по оплате труда
Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год
базовая часть
коэффициент за работу в особых климатических условиях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Директор
1
13195
13195
1979,25
15174,25
9165,25
474165,00
2
Заместитель директора по основной деятельности
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
3
Заместитель директора по АХЧ
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
4
Главный бухгалтер
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
5
Инженер по охране труда
1
7226
7226
1083,9
5539,93
4182,65
216389,76
6
Слесарь-сантехник
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
7
Электромонтер
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
8
Уборщик служебных помещений
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
9
Дворник
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
10
Рабочий по обслуживанию здания
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
11
Руководитель центра творчества
1
8320
8320
1248,00
4100,57
4127,91
213557,76
12
Методист
12
7299
87588
13138,20
43168,37
43456,16
2248208,76
13
Специалист центра творчества
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
14
Специалист
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
15
Костюмер
1
6350
6350
952,50
3129,64
3150,51
162991,80
16
Старший администратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
17
Администратор
2
7299
14598
2189,70
7194,73
7242,69
374701,44
18
Звукооператор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
19
Художник по свету
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
20
Художник-декоратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
21
Всего
38

275344
41301,60
157961,23
143331,31
7415257,68
22
Итого
7415257,68
23
Количество активных участников, чел.
2000
24
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 22 / стр. 23 x 36,28%)
1345,13

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2015 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

Таблица 3.2

РАСЧЕТ
расходов на услуги связи на 1 активного участника для
включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество единиц
Тариф, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6 = 4 x 5 x 12 мес.
1
Абонентская связь
точка
15
580
104400
2
Международная (междугородняя) связь
минута
100
7
8400
3
Глобальная информационная сеть Интернет
услуга
1
3375
40500
4
Почтовые конверты
шт.
7
18
1512
5
Итого
154812
6
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (%)
35
7
Расходы с учетом суммы возмещения от приносящей доход деятельности (стр. 5 x 0,65)
100627,8
8
Количество активных участников, чел.
2000
9
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 7 / стр. 8 x 36,28%)
18,25
10
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 9 x 0,996)
18,18

РАСЧЕТ
расходов на оплату коммунальных услуг для включения
в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Расчет расходов на электрическую энергию

Таблица 3.3

Среднегодовой объем потребления, кВт
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы на одного активного участника, руб.
Итого расчетная стоимость электрической энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 36,28%
337000
3,6
1213200
35
788580
286096,82
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.
286096,82
2
Количество активных участников, чел.
2000
3
Расходы на электрическую энергию на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 90% x 1,068 / стр. 2)
137,50
4
Расходы на электрическую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 10% x 1,068)
30555,14

РАСЧЕТ
расходов на тепловую энергию

Таблица 3.4

Среднегодовой объем потребления, Гкал
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы, руб.
Итого расчетная стоимость тепловой энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 36,28%
1175,33
897,73
1055129
35
685833,85
248820,52
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.
248820,52
2
Количество активных участников, чел.
2000
3
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068 / стр. 2)
66,44
4
Расходы на тепловую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068)
132870,16

РАСЧЕТ
расходов на водоснабжение и водоотведение

Таблица 3.5

Среднегодовой объем потребления, куб. м
Тариф, руб.
Сумма, руб.
Количество активных участников, чел.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Итого на одного участника, руб.
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6 = 3 / 4 x 0,65 x 36,28%
7 = 6 x 1,068
3134,59
53,06
166321,35
2000
35
19,61
20,94

Таблица 3.6

РАСЧЕТ
расходов на работы, услуги по содержанию имущества
на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Оплата содержания помещений, в том числе:



340763,36
1.1
вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м
354
280
99120
1.2
техническое и эксплуатационное обслуживание здания



231459,4
1.3
дератизация
кв. м
10834
0,94
10183,96
2
Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:



497082,63
2.1
обслуживание контрольно-кассовых машин
услуга
12
540
6480
2.2
обслуживание персональных компьютеров
услуга
12
11500
138000
2.3
обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения
услуга
1
226027,48
226027,48
2.4
обслуживание копировального аппарата
услуга
6
650
3900
2.5
ТО автомашины ВАЗ
услуга
1
369,9
369,9
2.6
ТО автомашины ГАЗ
услуга
1
520
520
2.7
поверка приборов учета
услуга
1
1213,14
1213,14
2.8
зарядка огнетушителей
шт.
80
300
24000
2.9
заправка картриджей
услуга
56
452,67
25349,52
2.10
ремонт светотехники
услуга
2
10000
20000
2.11
ремонт задвижек
услуга
1
51222,63
51222,63
3
Итого
837846,03
4
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 3 x 0,65)
544599,92
5
Количество активных участников, чел.
2000
6
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 4 / стр. 5 x 36,28%)
98,79
7
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 0,996)
98,39

Таблица 3.7

РАСЧЕТ
расходов на прочие работы, услуги на 1 активного
участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

руб.
N
Наименование
Цена
Количество, ед.
Сумма
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Оплата договоров по вневедомственной охране
85200
2
170400
2
Оплата договоров по обслуживанию системы экстренного вызова группы экстренного реагирования
1100
12
13200
3
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг) программ "Гарант", "КонсультантПлюс"
72254,46
1
72254,46
4
Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
62080
1
62080
5
Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
3000
5
15000
6
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
14766,75
1
14766,75
7
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку
2800
5
14000
8
Изготовление сертификата электронной цифровой подписи
2827
5
14135
9
Оказание юридических услуг
12000
2
24000
10
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов
15000
1
15000
11
Услуги по размещению рекламы на телеканалах
17360
27
468720
12
Приобретение антивирусных продуктов
2580
2
5160
13
Информационное сопровождение мероприятий
23212
45
1044540
14
Выступление творческих коллективов
20000
30
600000
15
Итого
2533256,21
16
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 15 x 0,65)
1646616,54
17
Количество активных участников, чел.
2000
18
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 16 / стр. 17 x 36,28%)
298,70
19
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 18 x 0,996)
297,51

Таблица 3.8

РАСЧЕТ
расходов на прочие расходы на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Количество, ед.
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Сувенирная и призовая продукция

1.1
Денежный сертификат
3
3000
9000
1.2
Денежный сертификат
3
2000
6000
1.3
Денежный сертификат
3
1000
3000
1.4
Дипломы
30
17,1
513
1.5
Медали
30
155,1
4653
1.6
Ленты
9
15
135
1.7
Кубки
20
197
3940
1.8
Награды из акрила
16
1000
16000
1.9
Рамки
100
80
8000
1.10
Пакеты с логотипом
500
14
7000
1.11
Подарочные наборы
100
785
78500
1.12
Цветы
100
100
10000
1.13
Подарочные карты
10
3000
30000
1.14
Ежедневник
30
350
10500
1.15
Фотоаппарат
10
6740
67400
2
Итого
254641
3
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 2 x 0,65)
165516,65
4
Количество активных участников, чел.
2000
5
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 3 / стр. 4 x 36,28%)
30,03
6
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 5 x 0,996)
29,91

Таблица 3.9

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости основных средств
на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Цена, руб.
Количество
Срок службы, лет
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Кулер
6500
2
5
2600,00
2
Столы
5500
35
10
19250,00
3
Стулья
555
100
5
11100,00
4
Телевизионная панель
49900
1
10
4990,00
5
Световое оборудование
496184
1
10
49618,40
6
Информационные доски
4140
3
10
1242,00
7
Проекционное оборудование
58900
1
10
5890,00
8
Шуруповерт
1259
1
5
251,80
9
Звуковое оборудование
840270
1
10
84027,00
10
Компьютер в комплекте
34224,5
3
5
20534,70
11
Копировальный аппарат
6000
2
5
2400,00
12
Огнетушитель
3600
20
5
14400,00
13
Видеоаппаратура
49950
1
5
9990,00
14
Итого
226293,90
15
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 14 x 0,65)
147091,04
16
Количество активных участников, чел.
2000
17
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 15 / стр. 16 x 36,28%)
26,68
18
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 17 x 0,996)
26,57

Таблица 3.10

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости материальных запасов
на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Аптечка
шт.
3
3500
10500
2
Папка-регистратор
шт.
50
70
3500
3
Блок для записей
шт.
15
90
1350
4
Ручка шариковая
шт.
600
4
2400
5
Чековая лента для контрольно-кассовой машины
шт.
12
113
1356
6
Термобумага факсовая
шт.
12
51
612
7
Бумага A4
пачка
650
152
98800
8
Бумага A3
пачка
1
285
285
9
Фотобумага A4
пачка
10
450
4500
10
Книга канцелярская
шт.
11
130
1430
11
Закладки пластиковые
шт.
10
30
300
12
Разделитель пластиковый
шт.
10
105
1050
13
Папка-файл
шт.
50
83
4150
14
Папка на 120 листов
шт.
10
86
860
15
Папка на 4 кольцах
шт.
10
99
990
16
Папка с вкладышем
шт.
15
84
1260
17
Папка на спирали
шт.
20
158
3160
18
Папка уголок
шт.
100
6
600
19
Доска-планшет
шт.
5
88
440
20
Скоросшиватель картонный
шт.
50
3
150
21
Карандаш простой
упаковка
10
24
240
22
Ручка шариковая
шт.
100
25
2500
23
Маркер
шт.
30
23
690
24
Текстовыделитель
упаковка
5
20
100
25
Фломастеры
упаковка
5
70
350
26
Корзина для бумаг
шт.
5
165
825
27
Поддоны для бумаг
шт.
30
78
2340
28
Дырокол
шт.
5
114
570
29
Степлер
шт.
10
90
900
30
Скобы для степлера
упаковка
150
19
2850
31
Ножницы
шт.
5
113
565
32
Скотч широкий
шт.
10
31
310
33
Клей-карандаш
шт.
50
58
2900
34
Штрих ленточный
шт.
50
63
3150
35
Скрепки
упаковка
10
46
460
36
Бейдж
комплект
50
57
2850
37
Чистящие салфетки для мониторов
упаковка
15
80
1200
38
Перчатки резиновые
шт.
110
16
1760
39
Бумага туалетная 200 м
рулон
550
46
25300
40
Салфетки бумажные 100 шт.
упаковка
20
16
320
41
Мыло хозяйственное
шт.
50
15
750
42
Сода кальцинированная
шт.
20
21
420
43
Чистящее средство универсальное (5 литров)
шт.
12
161
1932
44
Чистящее средство (порошок) 400 г
шт.
24
39
936
45
Белизна
шт.
12
50
600
46
Губки для мытья
шт.
50
10
500
47
Салфетки для стекол
шт.
12
117
1404
48
Салфетки моющие
шт.
60
7
420
49
Тряпка для мытья пола
комплект
1
752
752
50
Средство для стекла (5 литров)
шт.
1
358
358
51
Посуда одноразовая
упаковка
1
2000
2000
52
Мыло жидкое (5 литров)
шт.
12
201
2412
53
Перчатки х/б
шт.
532
14
7448
54
Ведро пластиковое (10 литров)
шт.
5
76
380
55
Пакеты для мусора
упаковка
30
388
11640
56
Пакеты для мусора
упаковка
100
31
3100
57
Лист ДСП
шт.
20
1400
28000
58
Труба канализационная
м
50
100
5000
59
Краска в/э
банка
10
700
7000
60
Дюбель-гвоздь
упаковка
1
78
78
61
Веник
шт.
12
65
780
62
Лампа ЛБ 18
шт.
300
42
12600
63
Лампа ЛБ 40
шт.
300
80
24000
64
Лампа накаливания
шт.
250
12
3000
65
Энергосберегающая лампа W 15
шт.
30
200
6000
66
Комплектующие для автомобилей
шт.
1
50000
50000
67
Резина автомобильная
шт.
8
7000
56000
68
Запасные части к оргтехнике
шт.
20
1000
20000
69
Бензин АИ-92
л
2000
31
62000
70
Масло автомобильное
л
20
225
4500
71
Тормозная жидкость
л
2
160
320
72
Ткань атласная
м
50
300
15000
73
Ткань вуаль
м
100
150
15000
74
Лента атласная
м
6
200
1200
75
Нитки
шт.
50
10
500
76
Халат х/б
шт.
7
800
5600
77
Куртка зимняя
шт.
5
2000
10000
78
Костюм мужской х/б
шт.
12
1500
18000
79
Ботинки мужские
шт.
12
1000
12000
80
Валенки
шт.
10
1000
10000
81
Полиграфическая продукция (буклеты, афиши, информационные материалы, карты)
шт.
25000
19,49
487250
82
Итого
1076753
83
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 82 x 0,65)
699889,45
84
Количество активных участников, чел.
2000
85
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 83 / стр. 84 x 36,28%)
126,96
86
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 85 x 0,996)
126,45

Таблица 3.11

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты земельного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Налоговая ставка, %
Расчетная сумма, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3 x 36,28%
Земельный налог
96575219
1,5
525562,34

Таблица 3.12

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты транспортного налога
для включения в нормативные затраты на содержание
муниципального имущества

Объект налогообложения
Налоговая база
Ставка налога (руб.)
Сумма затрат в год
Расчетная сумма в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3
5 = 4 x 36,28%
Автомобиль ВАЗ-21099
78
25
1950
707,46
Автомобиль ГАЗ-2705
98
48
4704
1706,61
Итого


6654
2414,07

Таблица 3.13

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты налога на имущество для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 27.08.2014 № 563)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма затрат в год, руб.
Сумма налога в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4
5 = 4 x 36,28%
Налог на имущество
45077554,64
2,2
991706,20
359791

РАСЧЕТ
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по проведению консультаций, круглых столов для молодежи
города Перми и нормативных затрат на содержание
муниципального имущества

Таблица 4.1

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

руб.
N
Наименование должности
Количество ставок
Размер должностного оклада
Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок
Стимулирующая часть
Начисления на выплаты по оплате труда
Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год
базовая часть
коэффициент за работу в особых климатических условиях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Директор
1
13195
13195
1979,25
15174,25
9165,25
474165,00
2
Заместитель директора по основной деятельности
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
3
Заместитель директора по АХЧ
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
4
Главный бухгалтер
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
5
Инженер по охране труда
1
7226
7226
1083,9
5539,93
4182,65
216389,76
6
Слесарь-сантехник
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
7
Электромонтер
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
8
Уборщик служебных помещений
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
9
Дворник
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
10
Рабочий по обслуживанию здания
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
11
Руководитель центра творчества
1
8320
8320
1248,00
4100,57
4127,91
213557,76
12
Методист
12
7299
87588
13138,20
43168,37
43456,16
2248208,76
13
Специалист центра творчества
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
14
Специалист
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
15
Костюмер
1
6350
6350
952,50
3129,64
3150,51
162991,80
16
Старший администратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
17
Администратор
2
7299
14598
2189,70
7194,73
7242,69
374701,44
18
Звукооператор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
19
Художник по свету
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
20
Художник-декоратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
21
Всего
38

275344
41301,60
157961,23
143331,31
7415257,68
22
Итого
7415257,68
23
Количество активных участников, чел.
2000
24
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 22 / стр. 23 x 13%)
481,99

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2015 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

Таблица 4.2

РАСЧЕТ
расходов на услуги связи на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество единиц
Тариф, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6 = 4 x 5 x 12 мес.
1
Абонентская связь
точка
15
580
104400
2
Международная (междугородняя) связь
минута
100
7
8400
3
Глобальная информационная сеть Интернет
услуга
1
3375
40500
4
Почтовые конверты
шт.
7
18
1512
5
Итого
154812
6
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (%)
35
7
Расходы с учетом суммы возмещения от приносящей доход деятельности (стр. 5 x 0,65)
100627,8
8
Количество активных участников, чел.
2000
9
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 7 / стр. 8 x 13%)
6,54
10
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 9 x 0,996)
6,51

РАСЧЕТ
расходов на оплату коммунальных услуг для включения
в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Расчет расходов на электрическую энергию

Таблица 4.3

Среднегодовой объем потребления, кВт
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы на одного активного участника, руб.
Итого расчетная стоимость электрической энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 13%
337000
3,6
1213200
35
788580
102515,40
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.
102515,40
2
Количество активных участников, чел.
2000
3
Расходы на электрическую энергию на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 90% x 1,068 / стр. 2)
49,27
4
Расходы на электрическую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 10% x 1,068)
10948,64

РАСЧЕТ
расходов на тепловую энергию

Таблица 4.4

Среднегодовой объем потребления, Гкал
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы, руб.
Итого расчетная стоимость тепловой энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 13%
1175,33
897,73
1055129
35
685833,85
89158,40
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.
89158,40
2
Количество активных участников, чел.
2000
3
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068 / стр. 2)
23,81
4
Расходы на тепловую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068)
47610,59

РАСЧЕТ
расходов на водоснабжение и водоотведение

Таблица 4.5

Среднегодовой объем потребления, куб. м
Тариф, руб.
Сумма, руб.
Количество активных участников, чел.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Итого на одного участника, руб.
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6 = 3 / 4 x 0,65 x 13%
7 = 6 x 1,068
3134,59
53,06
166321,35
2000
35
7,03
7,51

Таблица 4.6

РАСЧЕТ
расходов на работы, услуги по содержанию имущества
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Оплата содержания помещений, в том числе:



340763,36
1.1
вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м
354
280
99120
1.2
техническое и эксплуатационное обслуживание здания



231459,4
1.3
дератизация
кв. м
10834
0,94
10183,96
2
Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:



497082,63
2.1
обслуживание контрольно-кассовых машин
услуга
12
540
6480
2.2
обслуживание персональных компьютеров
услуга
12
11500
138000
2.3
обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения
услуга
1
226027,48
226027,48
2.4
обслуживание копировального аппарата
услуга
6
650
3900
2.5
ТО автомашины ВАЗ
услуга
1
369,9
369,9
2.6
ТО автомашины ГАЗ
услуга
1
520
520
2.7
поверка приборов учета
услуга
1
1213,14
1213,14
2.8
зарядка огнетушителей
шт.
80
300
24000
2.9
заправка картриджей
услуга
56
452,67
25349,52
2.10
ремонт светотехники
услуга
2
10000
20000
2.11
ремонт задвижек
услуга
1
51222,63
51222,63
3
Итого
837846,03
4
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 3 x 0,65)
544599,92
5
Количество активных участников, чел.
2000
6
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 4 / стр. 5 x 13%)
35,40
7
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 0,996)
35,26

Таблица 4.7

РАСЧЕТ
расходов на прочие работы, услуги на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

руб.
N
Наименование
Цена
Количество, ед.
Сумма
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Оплата договоров по вневедомственной охране
85200
2
170400
2
Оплата договоров по обслуживанию системы экстренного вызова группы экстренного реагирования
1100
12
13200
3
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг) программ "Гарант", "КонсультантПлюс"
72254,46
1
72254,46
4
Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
62080
1
62080
5
Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
3000
5
15000
6
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
14766,75
1
14766,75
7
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку
2800
5
14000
8
Изготовление сертификата электронной цифровой подписи
2827
5
14135
9
Оказание юридических услуг
12000
2
24000
10
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов
15000
1
15000
11
Услуги по размещению рекламы на телеканалах
17360
27
468720
12
Приобретение антивирусных продуктов
2580
2
5160
13
Информационное сопровождение мероприятий
23212
45
1044540
14
Выступление творческих коллективов
20000
30
600000
15
Итого
2533256,21
16
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 15 x 0,65)
1646616,54
17
Количество активных участников, чел.
2000
18
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 16 / стр. 17 x 13%)
107,03
19
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 18 x 0,996)
106,60

Таблица 4.8

РАСЧЕТ
расходов на прочие расходы на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Количество, ед.
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Сувенирная и призовая продукция

1.1
Денежный сертификат
3
3000
9000
1.2
Денежный сертификат
3
2000
6000
1.3
Денежный сертификат
3
1000
3000
1.4
Дипломы
30
17,1
513
1.5
Медали
30
155,1
4653
1.6
Ленты
9
15
135
1.7
Кубки
20
197
3940
1.8
Награды из акрила
16
1000
16000
1.9
Рамки
100
80
8000
1.10
Пакеты с логотипом
500
14
7000
1.11
Подарочные наборы
100
785
78500
1.12
Цветы
100
100
10000
1.13
Подарочные карты
10
3000
30000
1.14
Ежедневник
30
350
10500
1.15
Фотоаппарат
10
6740
67400
2
Итого
254641
3
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 2 x 0,65)
165516,65
4
Количество активных участников, чел.
2000
5
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 3 / стр. 4 x 13%)
10,76
6
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 5 x 0,996)
10,72

Таблица 4.9

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости основных средств
на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Цена, руб.
Количество
Срок службы, лет
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Кулер
6500
2
5
2600,00
2
Столы
5500
35
10
19250,00
3
Стулья
555
100
5
11100,00
4
Телевизионная панель
49900
1
10
4990,00
5
Световое оборудование
496184
1
10
49618,40
6
Информационные доски
4140
3
10
1242,00
7
Проекционное оборудование
58900
1
10
5890,00
8
Шуруповерт
1259
1
5
251,80
9
Звуковое оборудование
840270
1
10
84027,00
10
Компьютер в комплекте
34224,5
3
5
20534,70
11
Копировальный аппарат
6000
2
5
2400,00
12
Огнетушитель
3600
20
5
14400,00
13
Видеоаппаратура
49950
1
5
9990,00
14
Итого
226293,90
15
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 14 x 0,65)
147091,04
16
Количество активных участников, чел.
2000
17
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 15 / стр. 16 x 13%)
9,56
18
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 17 x 0,996)
9,52

Таблица 4.10

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости материальных запасов
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Аптечка
шт.
3
3500
10500
2
Папка-регистратор
шт.
50
70
3500
3
Блок для записей
шт.
15
90
1350
4
Ручка шариковая
шт.
600
4
2400
5
Чековая лента для контрольно-кассовой машины
шт.
12
113
1356
6
Термобумага факсовая
шт.
12
51
612
7
Бумага A4
пачка
650
152
98800
8
Бумага A3
пачка
1
285
285
9
Фотобумага A4
пачка
10
450
4500
10
Книга канцелярская
шт.
11
130
1430
11
Закладки пластиковые
шт.
10
30
300
12
Разделитель пластиковый
шт.
10
105
1050
13
Папка-файл
шт.
50
83
4150
14
Папка на 120 листов
шт.
10
86
860
15
Папка на 4 кольцах
шт.
10
99
990
16
Папка с вкладышем
шт.
15
84
1260
17
Папка на спирали
шт.
20
158
3160
18
Папка уголок
шт.
100
6
600
19
Доска-планшет
шт.
5
88
440
20
Скоросшиватель картонный
шт.
50
3
150
21
Карандаш простой
упаковка
10
24
240
22
Ручка шариковая
шт.
100
25
2500
23
Маркер
шт.
30
23
690
24
Текстовыделитель
упаковка
5
20
100
25
Фломастеры
упаковка
5
70
350
26
Корзина для бумаг
шт.
5
165
825
27
Поддоны для бумаг
шт.
30
78
2340
28
Дырокол
шт.
5
114
570
29
Степлер
шт.
10
90
900
30
Скобы для степлера
упаковка
150
19
2850
31
Ножницы
шт.
5
113
565
32
Скотч широкий
шт.
10
31
310
33
Клей-карандаш
шт.
50
58
2900
34
Штрих ленточный
шт.
50
63
3150
35
Скрепки
упаковка
10
46
460
36
Бейдж
комплект
50
57
2850
37
Чистящие салфетки для мониторов
упаковка
15
80
1200
38
Перчатки резиновые
шт.
110
16
1760
39
Бумага туалетная 200 м
рулон
550
46
25300
40
Салфетки бумажные 100 шт.
упаковка
20
16
320
41
Мыло хозяйственное
шт.
50
15
750
42
Сода кальцинированная
шт.
20
21
420
43
Чистящее средство универсальное (5 литров)
шт.
12
161
1932
44
Чистящее средство (порошок) 400 г
шт.
24
39
936
45
Белизна
шт.
12
50
600
46
Губки для мытья
шт.
50
10
500
47
Салфетки для стекол
шт.
12
117
1404
48
Салфетки моющие
шт.
60
7
420
49
Тряпка для мытья пола
комплект
1
752
752
50
Средство для стекла (5 литров)
шт.
1
358
358
51
Посуда одноразовая
упаковка
1
2000
2000
52
Мыло жидкое (5 литров)
шт.
12
201
2412
53
Перчатки х/б
шт.
532
14
7448
54
Ведро пластиковое (10 литров)
шт.
5
76
380
55
Пакеты для мусора
упаковка
30
388
11640
56
Пакеты для мусора
упаковка
100
31
3100
57
Лист ДСП
шт.
20
1400
28000
58
Труба канализационная
м
50
100
5000
59
Краска в/э
банка
10
700
7000
60
Дюбель-гвоздь
упаковка
1
78
78
61
Веник
шт.
12
65
780
62
Лампа ЛБ 18
шт.
300
42
12600
63
Лампа ЛБ 40
шт.
300
80
24000
64
Лампа накаливания
шт.
250
12
3000
65
Энергосберегающая лампа W 15
шт.
30
200
6000
66
Комплектующие для автомобилей
шт.
1
50000
50000
67
Резина автомобильная
шт.
8
7000
56000
68
Запасные части к оргтехнике
шт.
20
1000
20000
69
Бензин АИ-92
л
2000
31
62000
70
Масло автомобильное
л
20
225
4500
71
Тормозная жидкость
л
2
160
320
72
Ткань атласная
м
50
300
15000
73
Ткань вуаль
м
100
150
15000
74
Лента атласная
м
6
200
1200
75
Нитки
шт.
50
10
500
76
Халат х/б
шт.
7
800
5600
77
Куртка зимняя
шт.
5
2000
10000
78
Костюм мужской х/б
шт.
12
1500
18000
79
Ботинки мужские
шт.
12
1000
12000
80
Валенки
шт.
10
1000
10000
81
Полиграфическая продукция (буклеты, афиши, информационные материалы, карты)
шт.
25000
19,49
487250
82
Итого
1076753
83
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 82 x 0,65)
699889,45
84
Количество активных участников, чел.
2000
85
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 83 / стр. 84 x 13%)
45,49
86
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 85 x 0,996)
45,31

Таблица 4.11

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты земельного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Налоговая ставка, %
Расчетная сумма, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3 x 13%
Земельный налог
96575219
1,5
188321,68

Таблица 4.12

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты транспортного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Объект налогообложения
Налоговая база
Ставка налога (руб.)
Сумма затрат в год
Расчетная сумма в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3
5 = 4 x 13%
Автомобиль ВАЗ-21099
78
25
1950
253,50
Автомобиль ГАЗ-2705
98
48
4704
611,52
Итого


6654
865,02

Таблица 4.13

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты налога на имущество для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 27.08.2014 № 563)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма затрат в год, руб.
Сумма налога в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4
5 = 4 x 13%
Налог на имущество
45077554,64
2,2
991706,20
128921,81

РАСЧЕТ
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
по организации работы клубов по месту жительства
для молодежи города Перми и нормативных затрат
на содержание муниципального имущества

Таблица 5.1

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

руб.
N
Наименование должности
Количество ставок
Размер должностного оклада
Размер заработной платы в месяц в соответствии с количеством ставок
Стимулирующая часть
Начисления на выплаты по оплате труда
Итого оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в год
базовая часть
коэффициент за работу в особых климатических условиях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Директор
1
13195
13195
1979,25
15174,25
9165,25
474165,00
2
Заместитель директора по основной деятельности
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
3
Заместитель директора по АХЧ
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
4
Главный бухгалтер
1
9236
9236
1385,40
10621,40
6415,33
331897,56
5
Инженер по охране труда
1
7226
7226
1083,9
5539,93
4182,65
216389,76
6
Слесарь-сантехник
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
7
Электромонтер
1
4817
4817
722,55
977,57
1968,17
101823,48
8
Уборщик служебных помещений
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
9
Дворник
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
10
Рабочий по обслуживанию здания
1
4379
4379
656,85
888,68
1789,21
92564,88
11
Руководитель центра творчества
1
8320
8320
1248,00
4100,57
4127,91
213557,76
12
Методист
12
7299
87588
13138,20
43168,37
43456,16
2248208,76
13
Специалист центра творчества
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
14
Специалист
4
7299
29196
4379,40
14389,46
14485,39
749403,00
15
Костюмер
1
6350
6350
952,50
3129,64
3150,51
162991,80
16
Старший администратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
17
Администратор
2
7299
14598
2189,70
7194,73
7242,69
374701,44
18
Звукооператор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
19
Художник по свету
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
20
Художник-декоратор
1
7299
7299
1094,85
3597,36
3621,35
187350,72
21
Всего
38

275344
41301,60
157961,23
143331,31
7415257,68
22
Итого
7415257,68
23
Количество активных участников, чел.
22
24
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 22 / стр. 23 x 10,56%)
35593,24

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2015 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

РАСЧЕТ
расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда на 1 активного участника для включения в нормативные
затраты на оказание муниципальной услуги на 2016 год

Утратил силу с 1 января 2015 года. - Постановление Администрации г. Перми от 07.11.2014 № 816.

Таблица 5.2

РАСЧЕТ
расходов на услуги связи на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество единиц
Тариф, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6 = 4 x 5 x 12 мес.
1
Абонентская связь
точка
15
580
104400
2
Международная (междугородняя) связь
минута
100
7
8400
3
Глобальная информационная сеть Интернет
услуга
1
3375
40500
4
Почтовые конверты
шт.
7
18
1512
5
Итого
154812
6
Процент возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (%)
35
7
Расходы с учетом суммы возмещения от приносящей доход деятельности (стр. 5 x 0,65)
100627,8
8
Количество активных участников, чел.
22
9
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 7 / стр. 8 x 10,56%)
483,01
10
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 9 x 0,996)
481,08

РАСЧЕТ
расходов на оплату коммунальных услуг для включения
в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги
и нормативные затраты на содержание муниципального имущества

Расчет расходов на электрическую энергию

Таблица 5.3

Среднегодовой объем потребления, кВт
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы на одного активного участника, руб.
Итого расчетная стоимость электрической энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 10,56%
337000
3,6
1213200
35
788580
83274,05
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость электрической энергии, руб.
83274,05
2
Количество активных участников, чел.
22
3
Расходы на электрическую энергию на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 90% x 1,068 / стр. 2)
3638,32
4
Расходы на электрическую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 10% x 1,068)
8893,67

РАСЧЕТ
расходов на тепловую энергию

Таблица 5.4

Среднегодовой объем потребления, Гкал
Тариф, руб.
Сумма, руб.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Расчетные расходы, руб.
Итого расчетная стоимость тепловой энергии с учетом процента пользования площадями, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5 = 3 x 0,65
6 = 5 x 10,56%
1175,33
897,73
1055129
35
685833,85
72424,05
N
Показатель
Сумма
1
2
3
1
Итого расчетная стоимость тепловой энергии, руб.
72424,05
2
Количество активных участников, чел.
22
3
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068 / стр. 2)
1757,93
4
Расходы на тепловую энергию с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов) для включения в нормативные затраты на содержание муниципального имущества, руб. в год (стр. 1 x 50% x 1,068)
38674,44

РАСЧЕТ
расходов на водоснабжение и водоотведение

Таблица 5.5

Среднегодовой объем потребления, куб. м
Тариф, руб.
Сумма, руб.
Количество активных участников, чел.
% возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности
Итого на одного участника, руб.
Расходы на одного активного участника с учетом среднегодового индекса потребительских цен на 2014 год, руб.
1
2
3 = 1 x 2
4
5
6 = 3 / 4 x 0,65 x 10,56%
7 = 6 x 1,068
3134,59
53,06
166321,35
22
35
518,92
554,21

Таблица 5.6

РАСЧЕТ
расходов на работы, услуги по содержанию имущества
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Оплата содержания помещений, в том числе:



340763,36
1.1
вывоз, размещение и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м
354
280
99120
1.2
техническое и эксплуатационное обслуживание здания



231459,4
1.3
дератизация
кв. м
10834
0,94
10183,96
2
Обслуживание оборудования и инвентаря, в том числе:



497082,63
2.1
обслуживание контрольно-кассовых машин
услуга
12
540
6480
2.2
обслуживание персональных компьютеров
услуга
12
11500
138000
2.3
обслуживание средств пожарной сигнализации и системы оповещения
услуга
1
226027,48
226027,48
2.4
обслуживание копировального аппарата
услуга
6
650
3900
2.5
ТО автомашины ВАЗ
услуга
1
369,9
369,9
2.6
ТО автомашины ГАЗ
услуга
1
520
520
2.7
поверка приборов учета
услуга
1
1213,14
1213,14
2.8
зарядка огнетушителей
шт.
80
300
24000
2.9
заправка картриджей
услуга
56
452,67
25349,52
2.10
ремонт светотехники
услуга
2
10000
20000
2.11
ремонт задвижек
услуга
1
51222,63
51222,63
3
Итого
837846,03
4
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 3 x 0,65)
544599,92
5
Количество активных участников, чел.
22
6
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 4 / стр. 5 x 10,56%)
2614,08
7
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 6 x 0,996)
2603,62

Таблица 5.7

РАСЧЕТ
расходов на прочие работы, услуги на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

руб.
N
Наименование
Цена
Количество, ед.
Сумма
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Оплата договоров по вневедомственной охране
85200
2
170400
2
Оплата договоров по обслуживанию системы экстренного вызова группы экстренного реагирования
1100
12
13200
3
Оплата информационно-вычислительных работ (услуг) программ "Гарант", "КонсультантПлюс"
72254,46
1
72254,46
4
Оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской документации
62080
1
62080
5
Переплет, типографские услуги и расходы по публикации
3000
5
15000
6
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, только на автобус есть
14766,75
1
14766,75
7
Оплата за обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку
2800
5
14000
8
Изготовление сертификата электронной цифровой подписи
2827
5
14135
9
Оказание юридических услуг
12000
2
24000
10
Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов
15000
1
15000
11
Услуги по размещению рекламы на телеканалах
17360
27
468720
12
Приобретение антивирусных продуктов
2580
2
5160
13
Информационное сопровождение мероприятий
23212
45
1044540
14
Выступление творческих коллективов
20000
30
600000
15
Итого
2533256,21
16
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 15 x 0,65)
1646616,54
17
Количество активных участников, чел.
22
18
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 16 / стр. 17 x 10,56%)
7903,76
19
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 18 x 0,996)
7892,14

Таблица 5.8

РАСЧЕТ
расходов на прочие расходы на 1 активного участника
для включения в нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Количество, ед.
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5 = 3 x 4
1
Сувенирная и призовая продукция

1.1
Денежный сертификат
3
3000
9000
1.2
Денежный сертификат
3
2000
6000
1.3
Денежный сертификат
3
1000
3000
1.4
Дипломы
30
17,1
513
1.5
Медали
30
155,1
4653
1.6
Ленты
9
15
135
1.7
Кубки
20
197
3940
1.8
Награды из акрила
16
1000
16000
1.9
Рамки
100
80
8000
1.10
Пакеты с логотипом
500
14
7000
1.11
Подарочные наборы
100
785
78500
1.12
Цветы
100
100
10000
1.13
Подарочные карты
10
3000
30000
1.14
Ежедневник
30
350
10500
1.15
Фотоаппарат
10
6740
67400
2
Итого
254641
3
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 2 x 0,65)
165516,65
4
Количество активных участников, чел.
22
5
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями (стр. 3 / стр. 4 x 10,56%)
794,48
6
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), в год (стр. 5 x 0,996)
791,30

Таблица 5.9

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости основных средств
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование расходов
Цена, руб.
Количество
Срок службы, лет
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Кулер
6500
2
5
2600,00
2
Столы
5500
35
10
19250,00
3
Стулья
555
100
5
11100,00
4
Телевизионная панель
49900
1
10
4990,00
5
Световое оборудование
496184
1
10
49618,40
6
Информационные доски
4140
3
10
1242,00
7
Проекционное оборудование
58900
1
10
5890,00
8
Шуруповерт
1259
1
5
251,80
9
Звуковое оборудование
840270
1
10
84027,00
10
Компьютер в комплекте
34224,5
3
5
20534,70
11
Копировальный аппарат
6000
2
5
2400,00
12
Огнетушитель
3600
20
5
14400,00
13
Видеоаппаратура
49950
1
5
9990,00
14
Итого
226293,90
15
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 14 x 0,65)
147091,04
16
Количество активных участников, чел.
22
17
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 15 / стр. 16 x 10,56%)
706,04
18
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен (индексом роста доходов) в 2014 году (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 17 x 0,996)
703,22

Таблица 5.10

РАСЧЕТ
расходов на увеличение стоимости материальных запасов
на 1 активного участника для включения в нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги

N
Наименование
Единица измерения
Количество
Цена, руб.
Итого, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Аптечка
шт.
3
3500
10500
2
Папка-регистратор
шт.
50
70
3500
3
Блок для записей
шт.
15
90
1350
4
Ручка шариковая
шт.
600
4
2400
5
Чековая лента для контрольно-кассовой машины
шт.
12
113
1356
6
Термобумага факсовая
шт.
12
51
612
7
Бумага A4
пачка
650
152
98800
8
Бумага A3
пачка
1
285
285
9
Фотобумага A4
пачка
10
450
4500
10
Книга канцелярская
шт.
11
130
1430
11
Закладки пластиковые
шт.
10
30
300
12
Разделитель пластиковый
шт.
10
105
1050
13
Папка-файл
шт.
50
83
4150
14
Папка на 120 листов
шт.
10
86
860
15
Папка на 4 кольцах
шт.
10
99
990
16
Папка с вкладышем
шт.
15
84
1260
17
Папка на спирали
шт.
20
158
3160
18
Папка уголок
шт.
100
6
600
19
Доска-планшет
шт.
5
88
440
20
Скоросшиватель картонный
шт.
50
3
150
21
Карандаш простой
упаковка
10
24
240
22
Ручка шариковая
шт.
100
25
2500
23
Маркер
шт.
30
23
690
24
Текстовыделитель
упаковка
5
20
100
25
Фломастеры
упаковка
5
70
350
26
Корзина для бумаг
шт.
5
165
825
27
Поддоны для бумаг
шт.
30
78
2340
28
Дырокол
шт.
5
114
570
29
Степлер
шт.
10
90
900
30
Скобы для степлера
упаковка
150
19
2850
31
Ножницы
шт.
5
113
565
32
Скотч широкий
шт.
10
31
310
33
Клей-карандаш
шт.
50
58
2900
34
Штрих ленточный
шт.
50
63
3150
35
Скрепки
упаковка
10
46
460
36
Бейдж
комплект
50
57
2850
37
Чистящие салфетки для мониторов
упаковка
15
80
1200
38
Перчатки резиновые
шт.
110
16
1760
39
Бумага туалетная 200 м
рулон
550
46
25300
40
Салфетки бумажные 100 шт.
упаковка
20
16
320
41
Мыло хозяйственное
шт.
50
15
750
42
Сода кальцинированная
шт.
20
21
420
43
Чистящее средство универсальное (5 литров)
шт.
12
161
1932
44
Чистящее средство (порошок) 400 г
шт.
24
39
936
45
Белизна
шт.
12
50
600
46
Губки для мытья
шт.
50
10
500
47
Салфетки для стекол
шт.
12
117
1404
48
Салфетки моющие
шт.
60
7
420
49
Тряпка для мытья пола
комплект
1
752
752
50
Средство для стекла (5 литров)
шт.
1
358
358
51
Посуда одноразовая
упаковка
1
2000
2000
52
Мыло жидкое (5 литров)
шт.
12
201
2412
53
Перчатки х/б
шт.
532
14
7448
54
Ведро пластиковое (10 литров)
шт.
5
76
380
55
Пакеты для мусора
упаковка
30
388
11640
56
Пакеты для мусора
упаковка
100
31
3100
57
Лист ДСП
шт.
20
1400
28000
58
Труба канализационная
м
50
100
5000
59
Краска в/э
банка
10
700
7000
60
Дюбель-гвоздь
упаковка
1
78
78
61
Веник
шт.
12
65
780
62
Лампа ЛБ 18
шт.
300
42
12600
63
Лампа ЛБ 40
шт.
300
80
24000
64
Лампа накаливания
шт.
250
12
3000
65
Энергосберегающая лампа W 15
шт.
30
200
6000
66
Комплектующие для автомобилей
шт.
1
50000
50000
67
Резина автомобильная
шт.
8
7000
56000
68
Запасные части к оргтехнике
шт.
20
1000
20000
69
Бензин АИ-92
л
2000
31
62000
70
Масло автомобильное
л
20
225
4500
71
Тормозная жидкость
л
2
160
320
72
Ткань атласная
м
50
300
15000
73
Ткань вуаль
м
100
150
15000
74
Лента атласная
м
6
200
1200
75
Нитки
шт.
50
10
500
76
Халат х/б
шт.
7
800
5600
77
Куртка зимняя
шт.
5
2000
10000
78
Костюм мужской х/б
шт.
12
1500
18000
79
Ботинки мужские
шт.
12
1000
12000
80
Валенки
шт.
10
1000
10000
81
Полиграфическая продукция (буклеты, афиши, информационные материалы, карты)
шт.
25000
19,49
487250
82
Итого
1076753
83
Итого с учетом % возмещения за счет средств, планируемых от приносящей доход деятельности (стр. 82 x 0,65)
699889,45
84
Количество активных участников, чел.
22
85
Расходы на одного активного участника с учетом процента пользования площадями, руб. (стр. 83 / стр. 84 x 10,56%)
3359,47
86
Расходы на одного активного участника со среднегодовым индексом потребительских цен на 2014 год (бюджет 2014-2016 годов), руб. в год (стр. 85 x 0,996)
3346,03

Таблица 5.11

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты земельного налога для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 07.11.2014 № 816)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Налоговая ставка, %
Расчетная сумма, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3 x 10,56%
Земельный налог
96575219
1,5
152975,15

Таблица 5.12

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты транспортного налога для включения
в нормативные затраты на содержание
муниципального имущества

Объект налогообложения
Налоговая база
Ставка налога (руб.)
Сумма затрат в год
Расчетная сумма в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4 = 2 x 3
5 = 4 x 10,56%
Автомобиль ВАЗ-21099
78
25
1950
205,92
Автомобиль ГАЗ-2705
98
48
4704
496,74
Итого


6654
702,66

Таблица 5.13

РАСЧЕТ
расходов в части оплаты налога на имущество для включения
в нормативные затраты на содержание муниципального имущества
(введен Постановлением Администрации г. Перми
от 27.08.2014 № 563)

Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма затрат в год, руб.
Сумма налога в год с учетом % пользования площадями, руб.
1
2
3
4
5 = 4 x 10,56%
Налог на имущество
45077554,64
2,2
991706,20
104724,17

Таблица 6

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на оказание муниципальной услуги по проведению конкурсов
для молодежи города Перми по месту жительства
(введены Постановлением Администрации г. Перми
от 21.07.2014 № 490)

N
Наименование района
Кассовые расходы 2013 года, руб.
Количество активных участников конкурсов, чел.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на 1 активного участника конкурса в районе на 2014 год, руб.
1
2
3
4
5 = 3 / 4 х 0,996
1
Свердловский
150000
80
1867,5
2
Мотовилихинский
150000
80
1867,5
3
Дзержинский
150000
80
1867,5
4
Индустриальный
150000
80
1867,5
5
Кировский
150000
80
1867,5
6
Орджоникидзевский
150000
80
1867,5
7
Ленинский
150000
80
1867,5
8
Поселок Новые Ляды
150000
80
1867,5


------------------------------------------------------------------